Faktúra DFB0418/23

Faktúra doručená: 28.12.2023
Číslo zmluvy: 701/23

Dodávateľ
VEHOX
Kukučínová 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 626,71 EUR